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    <titolo>Pubblicazione Legge 190</titolo>
    <abstract>Pubblicazione Legge 190 2020</abstract>
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    <entePubblicatore>10 REPARTO MANUTENZIONE VELIVOLI GALATINA</entePubblicatore>
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      <oggetto>Calibrazione di attrezzatura in carico alla Sala Controlli non Distruttivi</oggetto>
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      <oggetto>calibrazione GELBYSON</oggetto>
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      <oggetto>Elaborazione di nr. 2 (due) manuali Overhaul </oggetto>
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      <oggetto>Servizio di conduzione dell’impianto di depurazione monoblocco </oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00573980729</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DEPURECO S.P.A.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00573980729</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DEPURECO S.P.A.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>6839.95</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-10-31</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>10 REPARTO MANUTENZIONE VELIVOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio di manutenzione programmata di n° 3 (tre) Moduli Atex n° 4 (quattro) Moduli REI 120 </oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-16</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93112470757</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>10 REPARTO MANUTENZIONE VELIVOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio di manutenzione programmata come da libretto d’uso e manutenzione delle macchine in dotazione al Reparto </oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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      <tempiCompletamento>
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        <denominazione>10 REPARTO MANUTENZIONE VELIVOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio di manutenzione programmata come da libretto d’uso degli organi di sollevamento </oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>ZUCCARO FRANCESCO</ragioneSociale>
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        <denominazione>10 REPARTO MANUTENZIONE VELIVOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA LAB METROLOGICO</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <denominazione>10 REPARTO MANUTENZIONE VELIVOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIPRISTINO REI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>10 REPARTO MANUTENZIONE VELIVOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura e posa in opera di materiale ferroso </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93112470757</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>10 REPARTO MANUTENZIONE VELIVOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PROROGA LIC BARRIERE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>03187160753</codiceFiscale>
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      <importoAggiudicazione>45384</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-29</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>10 REPARTO MANUTENZIONE VELIVOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FOREX</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <aggiudicatari>
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      <importoAggiudicazione>479.46</importoAggiudicazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>10 REPARTO MANUTENZIONE VELIVOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Approvvigionamento di un impianto “Clean Room” </oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>IFI</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00892731001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IFI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>180804</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-09-27</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93112470757</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>10 REPARTO MANUTENZIONE VELIVOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Materiale Composito su Velivolo T-346</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <ragioneSociale>FORIND AVIO ELETTRONICA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05876390153</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FORIND AVIO ELETTRONICA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>31250.61</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-05-31</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93112470757</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>10 REPARTO MANUTENZIONE VELIVOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Approvvigionamento di nr. 2 (due) Mobile Runway Edge Sheave (MRES) </oggetto>
      <sceltaContraente>06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>12345678914</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ENGINEERED ARRESTING SYSTEM CORPORATION</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>12345678914</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ENGINEERED ARRESTING SYSTEM CORPORATION</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>429919.48</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-10-30</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93112470757</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>10 REPARTO MANUTENZIONE VELIVOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Parti di ricambio (filtri velivolo e accessori)</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04433130723</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNOTRADE</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>29600</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-05-16</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>10 REPARTO MANUTENZIONE VELIVOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ADESIVI E SIGILLANTI</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04433130723</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNOTRADE</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
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      <importoAggiudicazione>24988.5</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-03-27</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93112470757</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>10 REPARTO MANUTENZIONE VELIVOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ALLESTIMENTO BAIE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>MANUTAN ITALIA SPA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02097170969</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MANUTAN ITALIA SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3384.99</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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      <oggetto>Nr. 5 interruttori automatici scatolati</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>NEON TOMA ILLUMINAZIONE SRL</ragioneSociale>
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        <dataInizio>2019-12-17</dataInizio>
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        <denominazione>10 REPARTO MANUTENZIONE VELIVOLI</denominazione>
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      <oggetto>SALDATRICHE TIG</oggetto>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-23</dataInizio>
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        <denominazione>10 REPARTO MANUTENZIONE VELIVOLI</denominazione>
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      <oggetto>Approvvigionamento di utensili per lavorazioni sistema d’arma T-346A</oggetto>
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        <denominazione>10 REPARTO MANUTENZIONE VELIVOLI</denominazione>
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      <oggetto>Approvvigionamento materiale elettrico, per la manutenzione delle Barriere d’Arresto </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <denominazione>10 REPARTO MANUTENZIONE VELIVOLI</denominazione>
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      <oggetto>Attrezzeria per sistemi e strumenti di bordo</oggetto>
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      <oggetto>Minuteria standard</oggetto>
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        <denominazione>10 REPARTO MANUTENZIONE VELIVOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISIZIONE MATERIALE PER SISTEMA RETE</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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      <oggetto>ACQUISTO MATERIALI PER ALLESTIMENTO SISTEMA REPORTING</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>12967001004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HOLDING OFFICE S.R.L.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
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        <dataInizio>2019-11-06</dataInizio>
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        <denominazione>10 REPARTO MANUTENZIONE VELIVOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>APPROVVIGIONAMENTO MATERIALE FERROSO</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03510470754</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASALUCI TRADE SRL</ragioneSociale>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93112470757</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>10 REPARTO MANUTENZIONE VELIVOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>EQUIPAGGIAMENTO SISTEMA REPORTING</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>TT TECNOSISTEMI</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03509620484</codiceFiscale>
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      <importoAggiudicazione>6594.56</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>10 REPARTO MANUTENZIONE VELIVOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Approvvigionamento di attrezzatura AGE C.N.D. </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>NDT CUSTOM SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>09399780965</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NDT CUSTOM SRL</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-21</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>10 REPARTO MANUTENZIONE VELIVOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MATERIALE PER FUNZIONAMENTO RIPARAZIONI STRUTTURALI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>5966.53</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>10 REPARTO MANUTENZIONE VELIVOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>TRATTORINO TOSAERBA</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00210950754</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CACCIATORE HOUSE SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>8965.05</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2019-11-27</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>10 REPARTO MANUTENZIONE VELIVOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>BANCO PROVA MISURAZIONE FORZA SAUTER</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>10 REPARTO MANUTENZIONE VELIVOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CAPPA CHIMICA ASPIRANTE</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>02857210724</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CHEMIE SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>BERTOROTTA SRL</ragioneSociale>
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        <denominazione>10 REPARTO MANUTENZIONE VELIVOLI</denominazione>
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      <oggetto>TRAPANO FRESA</oggetto>
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        <denominazione>10 REPARTO MANUTENZIONE VELIVOLI</denominazione>
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Accomandita Semplice</ragioneSociale>
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Accomandita Semplice</ragioneSociale>
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        <denominazione>10 REPARTO MANUTENZIONE VELIVOLI</denominazione>
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      <oggetto>CARBOLUBRIFICANTI</oggetto>
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          <ragioneSociale>TECNOTRADE</ragioneSociale>
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        <denominazione>10 REPARTO MANUTENZIONE VELIVOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Corso sonde carburante - Z6B2930F78</oggetto>
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          <ragioneSociale>LOGIC S.P.A.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00578910127</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LOGIC S.P.A.</ragioneSociale>
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        <denominazione>10 REPARTO MANUTENZIONE VELIVOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Approvvigionamento di n. 250 risme ADDESTRAMENTO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>MARIANO SNC DI SALVATORE MARIANO &amp; C.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>695.4</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2019-06-12</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>10 REPARTO MANUTENZIONE VELIVOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE PER ADDESTRAMENTO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>MARIANO SNC DI SALVATORE MARIANO &amp; C.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00143080752</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARIANO SNC DI SALVATORE MARIANO &amp; C.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1230.86</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-06-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1230.86</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZAB2A0E486</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93112470757</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>10 REPARTO MANUTENZIONE VELIVOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>conduzione impianti antincendio</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>MG ENGINEERING SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04025780752</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MG ENGINEERING SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>7600</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>7600</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZE82A1135C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93112470757</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>10 REPARTO MANUTENZIONE VELIVOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Ripristino portali hungar</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04557580752</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PALTEK SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04557580752</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PALTEK SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>39100</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>39100</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZF12AFA973</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93112470757</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>10 REPARTO MANUTENZIONE VELIVOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIPARAZIONE CALDAIA  PG 98</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04379140751</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PRO.COM SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04379140751</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PRO.COM SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>430</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>430</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z0428BA6EF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93112470757</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>10 REPARTO MANUTENZIONE VELIVOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Conduzione organi di sollevamento </oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03668610755</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FALCO SERVIZI INDUSTRIALI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03668610755</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FALCO SERVIZI INDUSTRIALI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>10705.5</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-06-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>10705.5</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZFA28CAB5F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93112470757</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>10 REPARTO MANUTENZIONE VELIVOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>conduzione dell’impianto di depurazione a servizio della Sala Lavaggio Motori</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02831690736</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MANCARELLA PIETRO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02831690736</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MANCARELLA PIETRO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3129.7</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-06-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3129.7</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z501BAEB48</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93112470757</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>10 REPARTO MANUTENZIONE VELIVOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO NOLEGGIO FOTOOPIATORI 2019</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>KYOCERA</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01788080156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KYOCERA</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
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        <denominazione>10 REPARTO MANUTENZIONE VELIVOLI</denominazione>
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      <oggetto>Materiale per benessere del personale</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Giemme di F.D'agostino srl</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05641680011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Giemme di F.D'agostino srl</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>378.2</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>10 REPARTO MANUTENZIONE VELIVOLI</denominazione>
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      <oggetto>Buoni acquisto libri</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Socrate srl</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>15899.25</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
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        <denominazione>10 REPARTO MANUTENZIONE VELIVOLI</denominazione>
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      <oggetto>Cartellini</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>INDUSTRIA SERVIZI GRAFICI SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04588790750</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INDUSTRIA SERVIZI GRAFICI SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>214.72</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-09-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
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        <denominazione>10 REPARTO MANUTENZIONE VELIVOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>materiale per imballaggio</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CACCIATORE HOUSE SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00210950754</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CACCIATORE HOUSE SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1504.26</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-09-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>10 REPARTO MANUTENZIONE VELIVOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Approvvigionamento di materiale hardware </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>TECNOSISTEMI DI ANTONIO CANCELLI</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02562740759</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNOSISTEMI DI ANTONIO CANCELLI</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>993.08</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-07-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-09-23</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>10 REPARTO MANUTENZIONE VELIVOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>servizio di Esperto Qualificato in Radioprotezione</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>Ditta Dr. Claudio Cazzato</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02385020751</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ditta Dr. Claudio Cazzato</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>3804.57</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-06-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>10 REPARTO MANUTENZIONE VELIVOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>supporto industriale agli articoli aeronautici installati sul Ricetrasmettitore COMM1 UHF P/N 705494-801 </oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01521691004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TELEGI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01521691004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TELEGI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>49140</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-06-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-15</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>10 REPARTO MANUTENZIONE VELIVOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>manutenzione programmata di:
• n° 3 (tre) Moduli Atex e REI 120
</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <ragioneSociale>EMMEA FIRE &amp; SAFETY</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04847940758</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EMMEA FIRE &amp; SAFETY</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6429.4</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-07-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-10-20</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>6429.4</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>10 REPARTO MANUTENZIONE VELIVOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio di manutenzione ordinaria della cabina di verniciatura</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04379140751</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PRO.COM SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04379140751</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PRO.COM SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>27938</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-07-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-10-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>27938</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>10 REPARTO MANUTENZIONE VELIVOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio di certificazione dei saldatori secondo UNI EN ISO 9606 e processi EN 15614 </oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>03863511212</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MICHELANGELO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03863511212</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MICHELANGELO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3135.4</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-07-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-09-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3135.4</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>10 REPARTO MANUTENZIONE VELIVOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Ripristino efficienza n° 3 stampanti </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04365920752</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDIA PRINT DI SIMONE COLUCCIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04365920752</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDIA PRINT DI SIMONE COLUCCIA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>976</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-07-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-08-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>976</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z372946171</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93112470757</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>10 REPARTO MANUTENZIONE VELIVOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Bonifica degli ambienti di lavoro mediante intervento di manutenzione straordinaria </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04183350752</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOCIETA' COOPERATIVA TIDY UP</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04183350752</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOCIETA' COOPERATIVA TIDY UP</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5314.32</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-07-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-09-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5314.32</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z2C29122F6</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>10 REPARTO MANUTENZIONE VELIVOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>parti di ricambio urgenti per la manutenzione di attrezzatura AGE </oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04433130723</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNO TRADE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04433130723</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNO TRADE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>32805.8</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-07-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>29389.8</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z9A28ECC21</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93112470757</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>10 REPARTO MANUTENZIONE VELIVOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Approvvigionamento di strumenti di bordo e parti di ricambio MFC Revue Thommen </oggetto>
      <sceltaContraente>06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <identificativoFiscaleEstero>x</identificativoFiscaleEstero>
          <ragioneSociale>SATHOM</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <identificativoFiscaleEstero>x</identificativoFiscaleEstero>
          <ragioneSociale>SATHOM</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>88858.3</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-07-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-03-30</dataUltimazione>
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        <denominazione>10 REPARTO MANUTENZIONE VELIVOLI</denominazione>
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      <oggetto>Approvvigionamento di n. 1 (uno) gazebo pieghevole </oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <denominazione>10 REPARTO MANUTENZIONE VELIVOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Approvvigionamento di piattaforme mobili modulari </oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CATAPANO ENGINEERING SRLS</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>85217</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-06-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-08</dataUltimazione>
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        <denominazione>10 REPARTO MANUTENZIONE VELIVOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Approvvigionamento di n° 1(uno)  DISC LOADER modello CGM017-12</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-07-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-10-31</dataUltimazione>
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        <denominazione>10 REPARTO MANUTENZIONE VELIVOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>approvvigionamento di parti di ricambio per Altimetro</oggetto>
      <sceltaContraente>06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>12345678913</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KOLLSMANN</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
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        <dataUltimazione>2020-03-30</dataUltimazione>
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        <denominazione>10 REPARTO MANUTENZIONE VELIVOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>approvvigionamento di Kit Batteria del Sistema UAB </oggetto>
      <sceltaContraente>06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>19231.49</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-07-15</dataInizio>
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        <codiceFiscaleProp>93112470757</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>10 REPARTO MANUTENZIONE VELIVOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Approvvigionamento di nr. 1 (una) Saldatrice 300ADP Power Supply Dual Pulse marca Amada Miyachi Unitek</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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      <aggiudicatari>
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          <ragioneSociale>MORATI S.R.L.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>20752.2</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-07-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-10-25</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93112470757</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>10 REPARTO MANUTENZIONE VELIVOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Approvvigionamento di n. 1 (uno) ponte sollevatore elettroidraulico a 2 colonne marca OMCN</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>BINETTI MACCHINE UTENSILI</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>05802880723</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BINETTI MACCHINE UTENSILI</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>11712</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-07-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-10-25</dataUltimazione>
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        <denominazione>10 REPARTO MANUTENZIONE VELIVOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Approvvigionamento di avvitatori torsiometrici </oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>GB BARBERI SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00267960128</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GB BARBERI SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>17826.4</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-07-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-10-25</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>17826.4</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93112470757</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>10 REPARTO MANUTENZIONE VELIVOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Approvvigionamento di n° 5 armadi per prodotti chimici </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>DENIOS SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03385390103</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DENIOS SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2687.36</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-08-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-10-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2687.36</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93112470757</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>10 REPARTO MANUTENZIONE VELIVOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Marcatrice Portatile a Micropunti modello MNSB-155 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10710680017</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>G.A. SNC DI GAZZERA ANDREA E ALESSANDRO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10710680017</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>G.A. SNC DI GAZZERA ANDREA E ALESSANDRO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>8321.74</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-08-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-10-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>8321.74</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z0E2968447</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93112470757</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>10 REPARTO MANUTENZIONE VELIVOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Approvvigionamento di attrezzatura varia </oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01635650748</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.LLI D'ANCONA</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01635650748</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.LLI D'ANCONA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>18130.8</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-10-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>18130.8</importoSommeLiquidate>
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      <cig>80049738B0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93112470757</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>10 REPARTO MANUTENZIONE VELIVOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Approvvigionamento di attrezzatura per lavorazioni su materiale composito su velivolo T-346 </oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00890320039</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIDEROS SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00890320039</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIDEROS SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>81476.48</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-08-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z5B2AADBB6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93112470757</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>10 REPARTO MANUTENZIONE VELIVOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>toner</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01513020238</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MIDA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01513020238</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MIDA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3045.91</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3045.91</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z312969A75</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93112470757</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>10 REPARTO MANUTENZIONE VELIVOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Intervento di manutenzione ordinaria degli impianti di condizionamento </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04065290753</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ATIF IMPIANTI E COSTRUZIONI
SNC DI SERGIO DE PAOLA &amp; C</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04065290753</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ATIF IMPIANTI E COSTRUZIONI
SNC DI SERGIO DE PAOLA &amp; C</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>7150.25</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-08-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>7150.25</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z3A29D0535</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93112470757</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>10 REPARTO MANUTENZIONE VELIVOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MATERIALE PER MMI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00210950754</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CACCIATORE HOUSE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00210950754</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CACCIATORE HOUSE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2523.22</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-09-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2523.22</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZD22A481D0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93112470757</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>10 REPARTO MANUTENZIONE VELIVOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Rimozione, fornitura e posa in opera di infissi presso la Sala Riunioni e messa a norma della ringhiera esistente presso il Fabbricato n. 38 di P.G. </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04216760753</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>N.G. SERRAMENTI SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04216760753</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>N.G. SERRAMENTI SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>13350</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93112470757</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>10 REPARTO MANUTENZIONE VELIVOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIPRISTINO EFFICIENZA GRUPPO DI CONTINUITA' RIELLO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <codiceFiscale>02647040233</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RPS SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>822.6</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>10 REPARTO MANUTENZIONE VELIVOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MATERIALE PER MMI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>EDILPARK</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>EDILPARK</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>711.97</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>711.97</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93112470757</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>10 REPARTO MANUTENZIONE VELIVOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CALDAIA 42 DI PG</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>PRO.COM SRL</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04379140751</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PRO.COM SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>530</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>10 REPARTO MANUTENZIONE VELIVOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Lavoro di adeguamento a norma degli impianti della Sala Riunioni - Fabbricato n. 38 di P.G. (piano terra)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>SISTEM SERVICE S.R.L.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04612280752</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SISTEM SERVICE S.R.L.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>14355.25</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-01-31</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93112470757</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>10 REPARTO MANUTENZIONE VELIVOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CONDUZIONE CALDAIE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>PRO.COM SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04379140751</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PRO.COM SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>3890</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-02-28</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>10 REPARTO MANUTENZIONE VELIVOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>NEON TOMA ILLUMINAZIONE SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02507850754</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NEON TOMA ILLUMINAZIONE SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1248.182</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-02-22</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>10 REPARTO MANUTENZIONE VELIVOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIPRISTINO URGENTE MURATURA AMMALORATA MARMI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>04612280752</codiceFiscale>
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      <importoAggiudicazione>880</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-01-31</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93112470757</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>10 REPARTO MANUTENZIONE VELIVOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>verifica/taratura/calibrazione apparecchiature di misura </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01746850690</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>QUALITY SERVICE SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01746850690</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>QUALITY SERVICE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>802.76</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-08-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-10-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>802.76</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93112470757</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>10 REPARTO MANUTENZIONE VELIVOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio di calibrazione dello Spettometro </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>AGILENT TECHNOLOGIES ITALIA SPA</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>12785290151</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGILENT TECHNOLOGIES ITALIA SPA</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3582.33</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-06-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-09-10</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>3582.33</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>10 REPARTO MANUTENZIONE VELIVOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CARTA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <ragioneSociale>MARIANO SNC DI SALVATORE MARIANO &amp; C.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00143080752</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARIANO SNC DI SALVATORE MARIANO &amp; C.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>647.31</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-18</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>10 REPARTO MANUTENZIONE VELIVOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>BORSE COBAR</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01783190679</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIELLE</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01783190679</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIELLE</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>695.4</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-01-31</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>10 REPARTO MANUTENZIONE VELIVOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CREST</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>05641680011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Giemme di F.D'agostino srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05641680011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Giemme di F.D'agostino srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1009.18</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-01-31</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93112470757</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>10 REPARTO MANUTENZIONE VELIVOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Approvvigionamento di composti sigillanti, resine e adesivi </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>12947991001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MED TECNOLOGY</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>7996.43</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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      <oggetto>prodotti di consumo per l’esecuzione dei controlli  C.N.D.</oggetto>
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        <denominazione>10 REPARTO MANUTENZIONE VELIVOLI</denominazione>
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      <oggetto>Approvvigionamento di: Targhe identificative per Sistemi Barriere</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <oggetto>Approvvigionamento di prodotti vernicianti</oggetto>
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        <denominazione>10 REPARTO MANUTENZIONE VELIVOLI</denominazione>
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      <oggetto>Materiale vario per funzionamento Nucleo Riparazioni Strutturali Officina e Falegnameria</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <denominazione>10 REPARTO MANUTENZIONE VELIVOLI</denominazione>
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      <oggetto>Fornitura e posa in opera di  nr. 7 Fontanelle erogatrici di acqua refrigerata </oggetto>
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        <denominazione>10 REPARTO MANUTENZIONE VELIVOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Approvvigionamento di: prodotti  vernicianti  per  trattamenti  superficiali velivolo T-346A </oggetto>
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          <ragioneSociale>IMPRESA FORNITURE INDUSTRIALI</ragioneSociale>
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        <denominazione>10 REPARTO MANUTENZIONE VELIVOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Approvvigionamento  di materiale per il Nucleo Verniciatura Trattamenti Superficiali </oggetto>
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      <oggetto>Acquisto materiale necessario per il funzionamento dei sistemi ARCHIVIAZIONE</oggetto>
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        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>MIDA SRL</ragioneSociale>
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        <denominazione>10 REPARTO MANUTENZIONE VELIVOLI</denominazione>
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      <oggetto>Fornitura di banco per taratura chiavi dinamometriche modello TWC 1500 </oggetto>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>UVIT IL CINGOLO SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>32866.8</importoAggiudicazione>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>Approvvigionamento di macchina Mitutoyo QV-ACTIVE</oggetto>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>MITUTOYO ITALIANA SRL </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>45897.62</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-07-08</dataInizio>
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        <denominazione>10 REPARTO MANUTENZIONE VELIVOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>particolari per Banco Prova Idraulico P/N 121-1B </oggetto>
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          <ragioneSociale>ROTODINE SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ROTODINE SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>10453.07</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-06-10</dataInizio>
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      <oggetto>materiale vario per il funzionamento dell’attrezzeria</oggetto>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>38673.18</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2019-07-15</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>38673.18</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>10 REPARTO MANUTENZIONE VELIVOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Approvvigionamento di Dispositivi di Protezione Individuale </oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <dataInizio>2019-07-11</dataInizio>
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        <denominazione>10 REPARTO MANUTENZIONE VELIVOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Approvvigionamento di n. 8 (otto) batterie</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <dataInizio>2019-07-11</dataInizio>
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        <denominazione>10 REPARTO MANUTENZIONE VELIVOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Approvvigionamento di norme UNI </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>06786300159</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UNI</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06786300159</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UNI</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>143.96</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-07-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-09-30</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>10 REPARTO MANUTENZIONE VELIVOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Approvvigionamento prodotti solventi e chimici, necessari </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ASIA SRL</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>ASIA SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>3957.77</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-07-15</dataInizio>
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        <codiceFiscaleProp>93112470757</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>10 REPARTO MANUTENZIONE VELIVOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Approvvigionamento fogli di lamiera IMBUTITA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>TI &amp; A SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>11337490152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TI &amp; A SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>8587.26</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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        <denominazione>10 REPARTO MANUTENZIONE VELIVOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MATERIALE ELETTRICO PER BARRIERE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>NEON TOMA ILLUMINAZIONE SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02507850754</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NEON TOMA ILLUMINAZIONE SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>6388.9448</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-08-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-10-25</dataUltimazione>
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        <denominazione>10 REPARTO MANUTENZIONE VELIVOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Approvvigionamento di utensili per lavorazioni sistema d’arma T-346A </oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>SNAP-ON TOOLS ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>12597690150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SNAP-ON TOOLS ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>90843.53</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>10 REPARTO MANUTENZIONE VELIVOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Dispositivi di Protezione Individuale necessario al fine di sostituire periodicamente i dispositivi individuali in dotazione al personale usurati </oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>PALANO SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>03424160756</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PALANO SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>19385.8</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2019-08-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-10-25</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93112470757</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>10 REPARTO MANUTENZIONE VELIVOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>OLIO SILICONICO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>F.LLI D'ANCONA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01635650748</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.LLI D'ANCONA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>786.9</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-01-31</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93112470757</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>10 REPARTO MANUTENZIONE VELIVOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MATERIALE PER TRACCIABILITA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>VANNI SRL</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>11665750151</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VANNI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1644.96</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-01-31</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93112470757</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>10 REPARTO MANUTENZIONE VELIVOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>NOLEGGIO FOTOCOPIATORI</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01788080156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KYOCERA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>274.16</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2019-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93112470757</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>10 REPARTO MANUTENZIONE VELIVOLI</denominazione>
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      <oggetto>NOLEGGIO FOTOCOPIATORI</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CONVERGE</ragioneSociale>
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        <dataInizio>2019-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
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